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***:立案!
来源:中国基金报
见习记者 闻言
5月16日晚间,ST华微(***)公告称,公司因涉嫌信息披露违法违规,当日收到中国***的《立案告知书》。
同日,ST华微收到上交所2023年年报的信息披露监管问询函,重点询问公司2023年财报、内控报告均被出具非标审计意见所涉事项,补充披露更多信息。
此前信息披露多次存疑
在被中国***立案调查之前,ST华微多次被质疑信息披露问题。
ST华微4月1日公告称,公司董事长夏增文因身体原因正在治疗和休养,暂时无***常履行董事长职责,董事会推举董事赵东军履行董事长职务。
上交所4月2日下发监管工作函,关于公司董事长暂时无***常履职有关事项明确监管要求。
记者发现,赵东军在上述公告前,已经履行过ST华微董事长职责。
2月6日,ST华微公告称,公司2月5日召开董事会应出席董事5人,实际出席董事4人。夏增文因个人身体原因未参会,经半数以上董事共同推举,由赵东军行使董事长职责。
此外,2023年9月,ST华微收到上交所监管工作函,涉及对公司***投诉相关事项。
上交所收到***投诉举报称,ST华微实控人曾涛、控股股东上海鹏盛科技实业有限公司、董事长夏增文等,长期通过上海奔赛实业有限公司(后更名为上海芙拉沃科技有限公司并注销)等主体挪用、侵占上市公司大额资金,涉嫌配股欺诈发行等,并且此前披露的定期报告存疑。
经过多次延期后,ST华微2023年11月回复监管工作函确认,因漏记导致2015年1-3季度财务报告数据差错,需要更正2015年一季报、半年报和三季报相关信息。
上交所追问非标事项
5月16日,ST华微收到上交所2023年年报信息披露监管问询函,重点关注公司2023年财报、内控报告分别被出具保留意见、否定意见的审计报告(合称“非标审计意见”)。
4月30日,ST华微因2023年度内控报告被出具否定意见的审计报告,根据相关规定自5月6日起实施其他风险警示,截至5月16日连获9个跌停。
年报显示,ST华微2023年财报、内控报告均被出具非标审计意见,主要是其在建工程账面余额中未结算款项5.04亿元、其他非流动资产账面余额包含以前年度支付的9.81亿元***购款等,合计14.84亿元支付款项商业实质存疑。
上交所要求ST华微补充披露,非标审计意见所涉款项的具体情况,包括收款方的名称、成立时间、注册资本、主营业务、与公司的关联关系等基本信息,以及交易内容、付款金额、付款时间、内部审批流程及具体经手人,明确说明上述款项是否直接或最终流向关联方,是否构成关联方非经营性资金占用。
年报显示,众华所质疑前述14.84亿元相关支付款项的商业实质,主要是无法实施有效审计程序等原因。
众华所需要补充披露,针对非标审计意见涉及事项所***取的审计程序、已获得的审计证据,未能获取审计证据、未***取或无法***取替代审计程序的原因,未能实施有效审计程序的合理性。
标签: #审计